无码视频在线观看-厕所偷拍视频-麻豆传媒在线看-亚洲性生活视频-岛国av片-亚洲性色av-亚洲一区在线免费观看-四虎一区二区-久久久久久久999-一个人看的视频www-国产精品人妻一区二区三区-国产精品美女久久久久-成人在线电影网站-成人啪啪漫画羞羞漫画-中国精品久久久-狠狠躁日日躁-97中文字幕在线观看-嫩草99-国产大片91-欧洲成人综合-欧美中文网-寂寞的继母-亚洲丁香网-国产婷婷色一区二区三区在线-欧美区一区-午夜影剧院-五月天色av-亚洲黄片一区二区三区-中文字幕日本一区二区-色综合2

您當前的位置: 首頁 -> 投資者關系 -> 公司治理 -> 正文

寶光股份董事會審計委員會2014年度履職情況報告


更新時間:2015-03-03    作者:寶光    瀏覽次數:    分享到:

審計師于2015年1月5日進場。項目負責人就報表合并、會計調整事項、會計政策運用、以及審計中發現的有待完善的會計工作等情況與企業及我們審計委員會進行了持續、充分的溝通,在此過程中,公司以及會計師認真學習了上交所發布的《關于做好上市公司2014年年度報告披露工作的通知》以及陜西證監局下發的《上市公司監管通訊》等文件, 在審計過程中,審計小組成員以及主審會計師恪守職業道德,保持充分的獨立性;參與本次審計過程的人員具備實施本次審計工作所必需的專業知識和相關執業證書,能夠勝任本次審計工作,在本次審計過程中,公司均將上述人員作為內幕信息知情人進行了登記備案,并對上述人員在審計期間就公司股票交易事項進行查詢,未發現有買賣公司股票的行為,審計委員會認為年審注冊會計師嚴格按照中國注冊會計獨立審計準則的規定執行了審計工作,出具的標準無保留的審計意見的審計報告能夠充分反映公司2014年12月31日的財務狀況及2014年度的經營成果,出具的審計結論符合公司的實際情況,所有參與審計的人員勤勉盡責,恪盡職守,具有較高的專業勝任能力,嚴格執行中國證監會、財政部的審計制度規定,并對公司內部控制體系的運行情況提出了多項管理建議,有力的促進了公司的管理提升,提高了公司風險防范水平。
外部郵箱 內部郵箱
@baoguang.com.cn
@baoguang.net